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内控审计部职责 |
添加日期:2014-11-04 17:48:44 |
一、负责公司财务收支审计;负责公司经理及分公司经理任期目标完成情况审计、离任审计。
二、负责公司内部控制制度的执行情况审计。
三、参与公司销售价格的制定,并对过程的公平性、合法性和有效性进行监督。
四、负责对公司行政管理人员贯彻执行国家法律、法规和政策情况进行监督;负责受理对公司行政管理人员违反国家法律、法规和政策行为的检举、控告;负责调查处理违纪行为,提出处分建议。
五、负责为公司重大经营决策提供法律咨询;负责对有关决议、制度及其它重要法律文件合法性进行评审;负责参与涉及公司权益的重要经济活动的法律论证;负责代表公司处理法律纠纷和诉讼。
六、负责公司经济合同管理工作;负责经济合同评审工作;负责对合同履行情况检查、监督工作。
七、负责公司营业执照、组织机构代码证、商标等的注册、年检、变更、认证等工作。
八、负责对送审的规章制度进行审核;负责对公司规章制度进行评审清理;负责对规章制度执行情况进行监督检查;负责对制度执行中出现的冲突进行协调处理。
九、负责公司内部招标业务管理;负责对投标人进行资格审查;负责组织、监督公司招标工作。
十、负责公司各类工程项目结算审计工作;负责检维修项目设计概算、施工预结算的审核工作。
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